风险咨询-内控(应届岗位)
本科及以上
工商管理类·经济学类
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职位介绍
主要职责:
根据项目需求,为客户提供包括内部控制体系建设、流程优化设计、内控评价、内部审计及财务规范等专业咨询服务。具体主要职责包括:
1、内部控制体系建设:通过访谈、资料审阅及控制测试等调研程序,基于COS O等内部控制框架,指导或协助客户编制内部控制体系文件,包括起草控制政策、SOP操作流程、RCM风险控制矩阵及流程描述等,覆盖财务及运营核心流程。
2、流程优化设计:与客户业务部门紧密合作,梳理关键流程(如采购到付款、订单到收款、存货管理等),识别业务风险与流程冗余节点,设计匹配的控制措施,在控制风险、促进业财融合的同时实现管理效率提升。
3、内控评价与内审项目执行:参与SOX、C-SOX及内部审计项目,覆盖项目范围界定、控制识别、穿行测试及控制测试,确保执行过程符合专业准则,输出高质量的交付成果。
4、客户沟通与报告:及时与客户沟通项目所发现的问题,协助分析并讨论解决方案,推动咨询建议的有效落地与实施。
5、团队协作与指导:与项目团队协作,确保项目按时高质量交付;在项目中指导初级员工,审阅其工作成果,确保项目质量和团队知识沉淀。
任职资格:
1、本科及以上学历,会计、审计、经济、财务等相关专业优先;有CPA、CI A、CISA等专业证书或通过部分科目者优先;
2、2-5年审计、内控、风险管理或财务咨询经验,有四大、国内八大、咨询公司或上市企业背景者优先;
3、工作积极主动,具备优秀的沟通协调能力、书面表达能力和团队协作精神;
4、具备出色的分析及解决问题能力,逻辑思维清晰,具备良好的数理分析能力;
5、能够适应长时间的出差安排。

