内部审计岗(业务审计)
北京
硕士及以上
经济学类·工商管理类
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职位介绍
【职位职责】
1. 根据内部审计工作计划和安排,开展审计工作。包括制定具体项目审计计划、审计方案,实施审计程序,编制工作底稿,撰写审计发现及整改意见,编制审计报告等。
2. 定期向部门或团队负责人汇报审计工作进展及成果,与部门同事紧密合作,有效推进审计项目开展。
3. 对审计发现的流程管控缺失或者不足,提出整改建议并与有关部门进行协调,持续跟进被审计单位针对审计问题进行整改的进度,推动控制措施的落地;定期与业务管理层就业务风险管理整体情况进行沟通和汇报。
4. 把握行业发展动态,参与制度审阅、流程优化及各类项目讨论,为业务条线或中后台部门提供咨询增值服务。
5. 参与上级单位、外部监管机构和外部审计机构沟通协调工作。
【任职要求】
1. 诚信正直、低调谦逊、艰苦奋斗,具备良好的道德品质。
2. 硕士研究生及以上学历,审计、经济、金融、会计等相关专业优先。
3. 工作认真严谨,具有较强的学习能力和逻辑思维能力,良好的自我驱动力和以结果为导向。
4. 具备良好的信息收集、数据分析能力,具有利用数字化技术进行数据分析能力者优先。
5. 具有良好的职业道德与团队合作精神,善于人际沟通与组织协调。
6. 具有良好的书面表达能力、英语听说读写能力。
7. 通过CPA、CFA、CIA等职业资格考试者优先。
【学历要求】
硕士及以上
【优先专业】
审计相关专业、经济相关专业、金融相关专业、会计相关专业
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